区卫健系统2024年度内部审计工作计划
一、总体目标
内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部审计职责;要保有“经济卫士”本色,以省、市主管部门和区有关部门工作要求为重点,规范医疗卫健单位经费管理和收支行为,化解重大经济管理风险,提高卫健资金使用绩效;要做好“廉政卫士”角色,加大审计监督力度,助力清廉XX建设,促进XX卫生健康事业健康高质发展。
二、工作要点
(一)主要内容
1.组织领导干部任期经济责任审计。重点审查单位负责人在任期内作出的重要经济决策、内部控制制度、预算执行情况及决算、经费收支、财务分析指标、资产管理、债权、债务等事项。
2.组织专项审计。2024年根据管理需要并结合上级部门要求,组织开展专项审计:部分医疗卫健单位内部控制专项审计项目,重点审查各单位内控管理是否规范。
3.指导下属单位开展内审工作。各医共体牵头单位、卫健单位要及时排定内审工作计划,其中各医共体牵头单位要开展对总分院相关领域的内审工作,总院对分院财务收支和管理情况的审计要求三年全覆盖,每单位安排内审项目不少于两项,可参照局审计重点开展,也可围绕单位重点工作开展内审。
(二)项目安排
1.医疗卫健单位主要负责人任期经济责任审计二项:
卫生健康行政执法队
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