审计
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(7篇)2023年上半年工作总结及下半年工作计划材料
2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇)目录 1.2023年上半年工作总结和下步工作计划2 2.市生态环境局高新区分局2023年上半年工作总结及下半年工作计划7 …
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在全市审计工作会议上的讲话
在全市审计工作会议上的讲话 同志们: 刚才,我们收听收看了*2023 年全市审计工作电视电话会议,*市委常委、副市长*传达了有关精神,*审计局报告了全市审计工作情况和下一步工作…
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2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇)
2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇) 目录 1.2023年上半年工作总结和下步工作计划 2 2.市生态环境局高新区分局2023年上半年工作总结及下半年…
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主题教育心得体会 (2)
主题教育心得体会 在全党深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,是贯彻落实党的XX大精神的重大举措,对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人…
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2023年上半年工作总结及下半年工作计划
2023年上半年工作总结及下半年工作计划(审计局) 今年以来,区审计局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的XX大精神…
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工作经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔”
经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔” 为进一步健全完善领导干部监督管理机制,坚持用制度管人管事,充分发挥审计监督“治已病”“防未病”作用,解决领导干部规范用权、“新…
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建设堪当重任的审计干部队伍
建设堪当重任的审计干部队伍 干部队伍是党的事业的中坚力量,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍是确保后继有人、推进民族复兴的战略之举。全面贯彻落实党的二十大精神,发挥审计在党和…
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公司审计整改管理办法
审计整改管理办法 1总则 1.1目的 为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。 …
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市审计委员会第一次会议讲话
X市审计委员会第一次会议讲话 同志们: 今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…
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审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误 绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…
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在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料
在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料 同志们: xxx新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,实现了马克思主义中国化新的飞跃。深入开展学习…
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关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…
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XX企业集团内部审计模式的设计
XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包…
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X市审计委员会第一次会议讲话
X市审计委员会第一次会议讲话 同志们:今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…
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浅谈如何撰写专项审计调查报告
浅谈如何撰写专项审计调查报告 一、专项审计调查报告的内容和结构 专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以…
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内部财务审计工作流程
内部财务审计工作流程 内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。 (一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性…
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差旅费审计中发现疑点的4个技巧
差旅费审计中发现疑点的4个技巧 在差旅费的审计实践中,既要关注审批手续不全、相关费用超过标准等形式要件不完备的差旅费凭证,也要关注审批手续齐全、附件资料完整、相关费用标准合规…
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审计人员职业发展和能力建设调研报告
审计人员职业发展和能力建设调研报告范文 随着我国经济建设的不断发展,经济体制的改革也在不断深入,面对日渐活跃的市场经济和商业现状,审计工作在保障经济发展的过程中也发挥着不可替…
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如何查深审透行政事业单位专项资金?
如何查深审透行政事业单位专项资金? 专项资金是支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展、履行特定公共职能具有专项用途的财政资金,大都有“三多一广二强”的特点:即层次多、渠道…
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审计风控必须重视的十大要点!
审计风控必须重视的十大要点! 审计风险是指对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。审计风险由内在风险、控制风险和检查风险组成。当然内在风险、控制风险由被审计单位自身…